Bolagsdata

StartVästra Götalands länKungsäter

Nevecka AB

559010-0920 · Aktiebolag

Omsättning 2025
45,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
7,6 mkr
Årets resultat 2025
6,0 mkr
Eget kapital 2025
8,5 mkr

Utveckling

20192019: 0,6 %0,6 %20202020: 0,5 %0,5 %20212021: 0,5 %0,5 %20222022: 0,6 %0,6 %20232023: 0,5 %0,5 %20242024: 0,6 %0,6 %20252025: 0,7 %0,7 %

Soliditet per räkenskapsår.

Resultaträkning

Belopp i tusental kronor.

Post20252024202320222021
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 46 97836 47626 55024 49826 481
Nettoomsättning 45 94836 37526 39824 46026 481
Övriga rörelseintäkter 1 030101151380
Rörelsekostnader 39 38333 26725 14524 01123 891
Handelsvaror 15 59712 6467 4595 6747 651
Övriga externa kostnader 9 6397 7677 2017 6486 317
Personalkostnader 14 14812 85310 48510 6899 923
Rörelseresultat 7 5953 2091 4054872 590
Finansiella poster 075−4−1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17900
Räntekostnader och liknande resultatposter 00441
Resultat efter finansiella poster 7 5953 2161 4104832 589
Bokslutsdispositioner 050044037076
Förändring av periodiseringsfonder 050044037076
Resultat före skatt 7 5953 7161 8508532 666
Skatt på årets resultat 1 602790413203587
Årets resultat 5 9932 9261 4376492 078

Balansräkning

Belopp i tusental kronor.

Post20252024202320222021
TILLGÅNGAR 12 4508 3018 4517 80210 536
Omsättningstillgångar 12 4508 3018 4517 80210 536
Kortfristiga fordringar 8 0084 7606 4485 1895 294
Kundfordringar 6 0123 4474 1781 5222 261
Fordringar hos koncernföretag 55101921 5012 013
Övriga fordringar 1144071 016821600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 3319051 0621 345420
Kassa och bank 4 4423 5422 0032 6135 242
EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 4508 3018 4517 80210 536
Eget kapital 8 4574 9644 0383 8004 351
Bundet eget kapital 300300300300300
Aktiekapital 300300300300300
Fritt eget kapital 8 1574 6643 7383 5004 051
Balanserat resultat 2 1641 7382 3002 8511 973
Årets resultat 5 9932 9261 4376492 078
Obeskattade reserver 05009401 310
Periodiseringsfonder 05009401 310
Avsättningar 0100200300400
Kortfristiga skulder 3 9933 2373 7142 7624 475
Leverantörsskulder 1 7891 2111 1816292 012
Skulder till koncernföretag 2315281 0494490
Skatteskulder 1 011122172328825
Övriga skulder 590723574369354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3726537389871 284
Ställda säkerheter 057179335487

Om bolaget

Adress
OSABACKA 14, 519 92 KUNGSÄTER
Registrerat
2015-04-09
Bransch
Anläggningsarbeten för el

Verksamhet enligt registret

Bolaget ska bedriva entreprenader och konsulverksamhet inom el, telekom, mark och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.

Bolag på samma adress

Nevecka Maskin AB
559200-0110 · Kungsäter · omsättning 2,4 mkr (2025)
FTZ Holding AB
559190-8016 · Kungsäter · omsättning 0 kr (2025)

Bolag i samma bransch i närheten

Pollex Aktiebolag
556336-4107 · Nödinge · omsättning 146,5 mkr (2022)
AB Vabon
556876-6215 · Kinna · omsättning 101,5 mkr (2024)
ASTRIO ENTREPRENAD AB
559187-9654 · Göteborg · omsättning 84,6 mkr (2025)
Rör o Energiteknik i Sverige AB
556856-0683 · Vänersborg · omsättning 49,2 mkr (2025)
KSEL AB
556992-0100 · Trollhättan · omsättning 31,0 mkr (2025)
Johan Aronsson Entreprenad AB
559043-1424 · Mellerud · omsättning 30,6 mkr (2025)
BENGT JONSSONS BRUNNSBORRNING PÅ TJÖRN Aktiebolag
556398-2551 · Hjälteby · omsättning 30,4 mkr (2025)
Vara Energi AB
556517-0668 · Vara · omsättning 30,3 mkr (2025)
Benders Byggkraft AB
559168-9467 · Kvänum · omsättning 26,1 mkr (2021)
Canbus AB
556743-8956 · Stenkullen · omsättning 26,1 mkr (2025)

Senaste årsredovisningen

Regelverk
K2
Revision
Ja, Grant Thornton Sweden AB (2026-06-05)
Årsstämma
2026-06-05
Programvara
Wolters Kluwer Capego

Allmänt om verksamheten

Allmänt om verksamheten Nevecka AB bedriver verksamhet inom energiinfrastruktur, entreprenad, konsulttjänster samt drift och underhåll av elanläggningar. Bolaget har sitt säte i Varberg, och är ett helägt dotterbolag till Nevecka Holding AB. Under verksamhetsåret 2025 har bolaget fortsatt sin starka tillväxt och ytterligare stärkt sin position inom energi- och elinfrastrukturmarknaden. Verksamheten har omfattat entreprenadprojekt inom elnätsutbyggnad, vindkraft, batterilagringsanläggningar (BESS) samt industriella elanläggningar. Bolaget har under året deltagit i ett flertal större projekt inom energiomställningen där entreprenad-, installations- och kabelarbeten utgjort en betydande del av verksamheten. Även ombyggnation och modernisering av nätstationer samt olika typer av nätanslutningsprojekt har genomförts under året. Drift- och underhållsverksamheten har fortsatt att utvecklas positivt. Antalet service- och underhållsuppdrag har ökat samtidigt som omfattningen av befintliga avtal har vuxit. Bolaget ansvarar idag för drift och underhåll av elanläggningar inom såväl vindkraft som energilagring och annan energirelaterad infrastruktur. Konsultverksamheten har fortsatt att vara en viktig del av affären och har omfattat projektledning, elkonstruktion, projektering, provning samt uthyrning av specialistkompetens inom elkraft och energiinfrastruktur. Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt stark under året, drivet av investeringar inom elektrifiering, elnätsutbyggnad, energilagring och förnybar energi.

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Betydande expansion i Göteborgsregionen. Fortsatt tillväxt inom entreprenadverksamheten. Genomförande av projekt inom vindkraft och batterilagringsanläggningar. Fortsatt expansion inom drift och underhåll av elanläggningar. Ökad efterfrågan på konsult- och specialisttjänster. Utökning av personalstyrka och resurser för att möta marknadens behov. Fortsatt utveckling av samarbeten med kunder, leverantörer och underentreprenörer. Omsättning och resultat Bolaget har under 2025 uppvisat fortsatt tillväxt med ökad omsättning jämfört med föregående år. Tillväxten har främst drivits av: Ökad aktivitet inom entreprenadprojekt. Hög efterfrågan på drift- och underhållstjänster. Fortsatt stark marknad inom energi- och infrastruktursektorn. Ökad försäljning av konsult- och specialisttjänster. Resultatutvecklingen har varit god och bedöms som tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens omfattning, marknadsförutsättningar och genomförda investeringar i verksamheten. Personal Bolaget har under året fortsatt att stärka organisationen genom nyrekryteringar och kompetensutveckling. Medelantalet anställda har ökat i takt med verksamhetens expansion. Därutöver har bolaget i varierande omfattning anlitat externa resurser och underentreprenörer för att säkerställa kapacitet och flexibilitet i genomförandet av projekt och serviceuppdrag. Bolagets medarbetare utgör en central framgångsfaktor och arbetet med att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad personal är en viktig del av verksamhetens långsiktiga strategi. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som kan påverka resultat och utveckling. Väsentliga riskområden är: Förändringar i investeringsnivåer inom energi- och infrastruktursektorn. Genomföranderisker kopplade till större entreprenad- och serviceprojekt. Tillgång till kvalificerad personal och specialistkompetens. Pris- och kostnadsutveckling avseende material, utrustning och underentreprenader. Förändringar i regelverk och myndighetskrav inom energisektorn. Bolaget arbetar aktivt med riskhantering genom noggrann projektstyrning, långsiktiga kundrelationer, kompetensutveckling och en flexibel resursplanering. Framtida utveckling Bolaget ser fortsatt goda möjligheter till tillväxt under kommande år. Efterfrågan bedöms vara fortsatt stark inom: Elnätsutbyggnad och modernisering Energiprojekt Konsulttjänster inom elkraft Fokus framåt ligger på: Kontrollerad tillväxt Effektiv projektstyrning Kompetensförsörjning Utveckling av befintliga kundrelationer