Start › Västra Götalands län › Kungsäter
Nevecka AB
559010-0920 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 46 978 | 36 476 | 26 550 | 24 498 | 26 481 |
| Nettoomsättning | 45 948 | 36 375 | 26 398 | 24 460 | 26 481 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 030 | 101 | 151 | 38 | 0 |
| Rörelsekostnader | 39 383 | 33 267 | 25 145 | 24 011 | 23 891 |
| Handelsvaror | 15 597 | 12 646 | 7 459 | 5 674 | 7 651 |
| Övriga externa kostnader | 9 639 | 7 767 | 7 201 | 7 648 | 6 317 |
| Personalkostnader | 14 148 | 12 853 | 10 485 | 10 689 | 9 923 |
| Rörelseresultat | 7 595 | 3 209 | 1 405 | 487 | 2 590 |
| Finansiella poster | 0 | 7 | 5 | −4 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 595 | 3 216 | 1 410 | 483 | 2 589 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 500 | 440 | 370 | 76 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 500 | 440 | 370 | 76 |
| Resultat före skatt | 7 595 | 3 716 | 1 850 | 853 | 2 666 |
| Skatt på årets resultat | 1 602 | 790 | 413 | 203 | 587 |
| Årets resultat | 5 993 | 2 926 | 1 437 | 649 | 2 078 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 12 450 | 8 301 | 8 451 | 7 802 | 10 536 |
| Omsättningstillgångar | 12 450 | 8 301 | 8 451 | 7 802 | 10 536 |
| Kortfristiga fordringar | 8 008 | 4 760 | 6 448 | 5 189 | 5 294 |
| Kundfordringar | 6 012 | 3 447 | 4 178 | 1 522 | 2 261 |
| Fordringar hos koncernföretag | 551 | 0 | 192 | 1 501 | 2 013 |
| Övriga fordringar | 114 | 407 | 1 016 | 821 | 600 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 331 | 905 | 1 062 | 1 345 | 420 |
| Kassa och bank | 4 442 | 3 542 | 2 003 | 2 613 | 5 242 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 12 450 | 8 301 | 8 451 | 7 802 | 10 536 |
| Eget kapital | 8 457 | 4 964 | 4 038 | 3 800 | 4 351 |
| Bundet eget kapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fritt eget kapital | 8 157 | 4 664 | 3 738 | 3 500 | 4 051 |
| Balanserat resultat | 2 164 | 1 738 | 2 300 | 2 851 | 1 973 |
| Årets resultat | 5 993 | 2 926 | 1 437 | 649 | 2 078 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 500 | 940 | 1 310 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 500 | 940 | 1 310 |
| Avsättningar | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Kortfristiga skulder | 3 993 | 3 237 | 3 714 | 2 762 | 4 475 |
| Leverantörsskulder | 1 789 | 1 211 | 1 181 | 629 | 2 012 |
| Skulder till koncernföretag | 231 | 528 | 1 049 | 449 | 0 |
| Skatteskulder | 1 011 | 122 | 172 | 328 | 825 |
| Övriga skulder | 590 | 723 | 574 | 369 | 354 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 372 | 653 | 738 | 987 | 1 284 |
| Ställda säkerheter | 0 | 57 | 179 | 335 | 487 |
Om bolaget
- Adress
- OSABACKA 14, 519 92 KUNGSÄTER
- Registrerat
- 2015-04-09
- Bransch
- Anläggningsarbeten för el
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva entreprenader och konsulverksamhet inom el, telekom, mark och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja, Grant Thornton Sweden AB (2026-06-05)
- Årsstämma
- 2026-06-05
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Nevecka AB bedriver verksamhet inom energiinfrastruktur, entreprenad, konsulttjänster samt drift och underhåll av elanläggningar. Bolaget har sitt säte i Varberg, och är ett helägt dotterbolag till Nevecka Holding AB. Under verksamhetsåret 2025 har bolaget fortsatt sin starka tillväxt och ytterligare stärkt sin position inom energi- och elinfrastrukturmarknaden. Verksamheten har omfattat entreprenadprojekt inom elnätsutbyggnad, vindkraft, batterilagringsanläggningar (BESS) samt industriella elanläggningar. Bolaget har under året deltagit i ett flertal större projekt inom energiomställningen där entreprenad-, installations- och kabelarbeten utgjort en betydande del av verksamheten. Även ombyggnation och modernisering av nätstationer samt olika typer av nätanslutningsprojekt har genomförts under året. Drift- och underhållsverksamheten har fortsatt att utvecklas positivt. Antalet service- och underhållsuppdrag har ökat samtidigt som omfattningen av befintliga avtal har vuxit. Bolaget ansvarar idag för drift och underhåll av elanläggningar inom såväl vindkraft som energilagring och annan energirelaterad infrastruktur. Konsultverksamheten har fortsatt att vara en viktig del av affären och har omfattat projektledning, elkonstruktion, projektering, provning samt uthyrning av specialistkompetens inom elkraft och energiinfrastruktur. Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt stark under året, drivet av investeringar inom elektrifiering, elnätsutbyggnad, energilagring och förnybar energi.
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Betydande expansion i Göteborgsregionen. Fortsatt tillväxt inom entreprenadverksamheten. Genomförande av projekt inom vindkraft och batterilagringsanläggningar. Fortsatt expansion inom drift och underhåll av elanläggningar. Ökad efterfrågan på konsult- och specialisttjänster. Utökning av personalstyrka och resurser för att möta marknadens behov. Fortsatt utveckling av samarbeten med kunder, leverantörer och underentreprenörer. Omsättning och resultat Bolaget har under 2025 uppvisat fortsatt tillväxt med ökad omsättning jämfört med föregående år. Tillväxten har främst drivits av: Ökad aktivitet inom entreprenadprojekt. Hög efterfrågan på drift- och underhållstjänster. Fortsatt stark marknad inom energi- och infrastruktursektorn. Ökad försäljning av konsult- och specialisttjänster. Resultatutvecklingen har varit god och bedöms som tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens omfattning, marknadsförutsättningar och genomförda investeringar i verksamheten. Personal Bolaget har under året fortsatt att stärka organisationen genom nyrekryteringar och kompetensutveckling. Medelantalet anställda har ökat i takt med verksamhetens expansion. Därutöver har bolaget i varierande omfattning anlitat externa resurser och underentreprenörer för att säkerställa kapacitet och flexibilitet i genomförandet av projekt och serviceuppdrag. Bolagets medarbetare utgör en central framgångsfaktor och arbetet med att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad personal är en viktig del av verksamhetens långsiktiga strategi. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som kan påverka resultat och utveckling. Väsentliga riskområden är: Förändringar i investeringsnivåer inom energi- och infrastruktursektorn. Genomföranderisker kopplade till större entreprenad- och serviceprojekt. Tillgång till kvalificerad personal och specialistkompetens. Pris- och kostnadsutveckling avseende material, utrustning och underentreprenader. Förändringar i regelverk och myndighetskrav inom energisektorn. Bolaget arbetar aktivt med riskhantering genom noggrann projektstyrning, långsiktiga kundrelationer, kompetensutveckling och en flexibel resursplanering. Framtida utveckling Bolaget ser fortsatt goda möjligheter till tillväxt under kommande år. Efterfrågan bedöms vara fortsatt stark inom: Elnätsutbyggnad och modernisering Energiprojekt Konsulttjänster inom elkraft Fokus framåt ligger på: Kontrollerad tillväxt Effektiv projektstyrning Kompetensförsörjning Utveckling av befintliga kundrelationer