sv SE SEK NORMALFORM 2019-05-17 2019-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Inbetalt aktiekapital 559206-0627 2019-05-17 2019-12-31 559206-0627 2019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(6)
Årsredovisning
merakärlek AB
559206-0627

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-17 - 2019-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom verksamhetsutvecklare , projektledare, förändringsledare , coach,
workshopledare , föredragshållare, utbildare , kommunikatör ,rekryterare samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Stockholm.


Bolaget har ej upprättat kontrollbalansräkning inom föreskriven tid.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget är i en uppbyggnadsfas

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1905-1912
Resultat efter finansiella poster -33
Soliditet % 90

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Årets resultat
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Inbetalt aktiekapital 50 000
- Årets resultat -33 454
- Belopp vid årets utgång 50 000 -33 454

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat -33 454
Summa -33 454


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -33 454
Summa -33 454
3 (6)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -33 454
Summa rörelsekostnader -33 454
Rörelseresultat -33 454
Resultat efter finansiella poster -33 454
Resultat före skatt -33 454
Årets resultat -33 454
4 (6)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 7 888
Summa kortfristiga fordringar 7 888
Kassa och bank
Kassa och bank 10 558
Summa kassa och bank 10 558
Summa omsättningstillgångar 18 446
SUMMA TILLGÅNGAR 18 446
5 (6)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000
Fritt eget kapital
Årets resultat -33 454
Summa fritt eget kapital -33 454
Summa eget kapital 16 546
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 1 900
Summa kortfristiga skulder 1 900
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 446
6 (6)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).