sv SE SEK NORMALFORM 2019-01-01 2019-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 559102-1257 2019-01-01 2019-12-31 559102-1257 2019-12-31 559102-1257 2018-01-01 2018-12-31 559102-1257 2018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(6)
Årsredovisning
Susanna Bergh Förvaltning Aktiebolag
559102-1257

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom bageri, caferörelse och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1901-1912 1801-1812
Resultat efter finansiella poster -2
Soliditet % 213 82

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 50 000 11 700 -2 000
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning -2 000 2 000
- Belopp vid årets utgång 50 000 9 700

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 9 700
Summa 9 700


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 9 700
Summa 9 700
3 (6)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 0 -2 000
Summa rörelsekostnader 0 -2 000
Rörelseresultat 0 -2 000
Resultat efter finansiella poster 0 -2 000
Resultat före skatt 0 -2 000
Årets resultat 0 -2 000
4 (6)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 30 000 30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 000 30 000
Summa anläggningstillgångar 30 000 30 000
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank -107 48 000
Summa kassa och bank -107 48 000
Summa omsättningstillgångar -107 48 000
SUMMA TILLGÅNGAR 29 893 78 000
5 (6)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 700 11 700
Årets resultat 0 -2 000
Summa fritt eget kapital 9 700 9 700
Summa eget kapital 59 700 59 700
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 5 000 5 000
Summa obeskattade reserver 5 000 5 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 3 300 3 300
Övriga skulder -48 107 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder -34 807 13 300
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 893 78 000
6 (6)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).