Biltid AB
559008-9875 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 12 571 | 2 833 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 12 549 | 2 824 | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 22 | 9 | – | – |
| Rörelsekostnader | 11 669 | 2 545 | 9 | 1 |
| Handelsvaror | 9 389 | 1 972 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 325 | 562 | 9 | 1 |
| Personalkostnader | 913 | 1 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 26 | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | 16 | 10 | – | – |
| Rörelseresultat | 902 | 288 | −9 | −1 |
| Finansiella poster | −2 | 1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 900 | 289 | −9 | −1 |
| Resultat före skatt | 900 | 289 | −9 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 213 | 53 | – | – |
| Årets resultat | 686 | 235 | −9 | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 610 | 1 214 | 107 | 11 |
| Anläggningstillgångar | 142 | 10 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 132 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 132 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 | 10 | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 10 | 10 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 2 469 | 1 204 | 107 | 11 |
| Varulager m.m. | 574 | 87 | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 574 | 87 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 401 | 374 | 6 | 0 |
| Kundfordringar | 301 | 359 | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 99 | 9 | – | – |
| Kassa och bank | 1 494 | 743 | 101 | 11 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 610 | 1 214 | 107 | 11 |
| Eget kapital | 878 | 242 | 7 | −35 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 828 | 192 | −43 | −85 |
| Balanserat resultat | 142 | −43 | 9 | −83 |
| Årets resultat | 686 | 235 | −9 | −1 |
| Långfristiga skulder | 138 | 25 | 100 | 50 |
| Övriga skulder | 138 | 25 | 100 | 50 |
| Kortfristiga skulder | 1 593 | 947 | 0 | −4 |
| Förskott från kunder | 1 | 1 | – | – |
| Leverantörsskulder | 325 | 315 | – | – |
| Skatteskulder | 267 | 53 | – | – |
| Övriga skulder | 948 | 530 | 0 | −4 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 52 | 47 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 149 | 0 | 0 |
| Årets inköp | 149 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 17 | 0 | – |
| Årets avskrivningar | 17 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- MEDICINGATAN 3, 242 31 HÖRBY
- Registrerat
- 2015-03-27
- Bransch
- Förmedling avseende specialiserad detaljhandel
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva förmedling och försäljning av varor och tjänster, samt utveckling, försäljning och kundstöd för datasystem inom fordonsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Skåne
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-22
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver förmedling av tjänster och utveckling, försäljning och kundstöd för datasystem inom fordonsbranschen. Verksamhetens utveckling och strategi Under 2025 har Biltid AB genomfört en strategisk omställning med fokus på att etablera en skalbar och integrerad affärsmodell för fortsatt tillväxt. Bolagets inriktning har varit att kombinera logistik, digitala systemstöd och ett brett produktutbud i ett sammanhållet erbjudande till verkstäder, med målsättningen att förbättra kundernas effektivitet, lönsamhet och planeringsförmåga. De investeringar som genomförts under året har lagt grunden för stärkt leveranskapacitet, ökad servicegrad samt utveckling av egna digitala plattformar. Detta har möjliggjort en övergång från mer transaktionsbaserad försäljning till en stabilare affär med en växande andel återkommande kunder och förbättrat kassaflöde. Omsättningen ökade under året från 2,8 MSEK till 12,6 MSEK, vilket är ett resultat av genomförda strategiska satsningar och en successiv förstärkning av bolagets marknadsposition. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har bolaget genomfört investeringar för att stärka sin operativa kapacitet och öka graden av kontroll i värdekedjan. Bolaget har utökat sin lager och logistikstruktur, vilket möjliggjort förbättrad tillgänglighet, högre leveransprecision och ökad flexibilitet. Samtidigt har andelen interna logistikflöden ökat, vilket bidragit till kostnadseffektivitet och stärkt kontroll över leveranser. Parallellt har bolaget utvecklat sin distributionskapacitet genom egna resurser och etablerade leveransflöden, vilket ytterligare förbättrat servicegrad och kundupplevelse. Betydande investeringar har även gjorts i digital infrastruktur. Bolaget har utvecklat och implementerat egna systemlösningar, däribland: Biltid Online en egenutvecklad SaaS-plattform och ett komplett DMS-system för verkstäder. Biltid WMS ett internt lagerhanteringssystem som effektiviserar processer och bidrar till förbättrad operativ överblick och kontroll. Dessa system har tillsammans skapat förutsättningar för en skalbar verksamhet där ökade volymer kan hanteras med hög effektivitet. Bolaget har även vidareutvecklat sin digitala närvaro genom nya webbplattformar med tydligare kundkommunikation och ökat fokus på tillgänglighet och användarupplevelse. Trafiken till bolagets digitala kanaler har ökat med över 300 %, vilket bidragit till ett stärkt inflöde av kunder. Vidare har bolaget breddat sitt leverantörsnätverk, vilket resulterat i ett utökat produktsortiment och förbättrad leveransförmåga. Detta har stärkt bolagets position som en helhetsleverantör till sina kunder. Affärsutveckling och kundrelationer Under 2025 har bolaget sett en tydlig utveckling i kundernas köpbeteende, där en växande andel kunder använder Biltid som primär leverantör. Beställningar sker i allt större utsträckning med framförhållning, vilket möjliggör effektivare planering och leveranssäkerhet. Denna utveckling har resulterat i ökad kundlojalitet, stabilare intäktsströmmar och förbättrat kassaflöde. Bolaget bedömer även att dess erbjudande bidrar till ökad lönsamhet hos kunderna genom förbättrad planering, minskad stilleståndstid och effektivare resursutnyttjande. Händelser efter räkenskapsårets slut De investeringar som genomfördes under 2025 har fått tydligt genomslag under inledningen av 2026. Bolaget har under första kvartalet 2026 fortsatt sin starka utveckling och uppvisar en årstakt om cirka 19,6 MSEK. Utvecklingen indikerar att bolaget nu befinner sig i en kommersialiseringsfas där tidigare genomförda satsningar omsätts i ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Framtida utveckling Biltid AB går in i 2026 med en stärkt position och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Fokus framåt ligger på att vidareutveckla bolagets digitala plattformar, expandera kundbasen samt ytterligare stärka erbjudandet som en integrerad partner till verkstäder. Med en skalbar affärsmodell, ökad efterfrågan och förbättrad operativ effektivitet bedömer bolaget att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och stärkt marknadsposition är goda. Företaget har sitt säte i Skåne .