se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556953-6310 2025-01-01 2025-12-31 556953-6310 2025-12-31 556953-6310 2024-01-01 2024-12-31 556953-6310 2024-12-31 556953-6310 2023-01-01 2023-12-31 556953-6310 2023-12-31 556953-6310 2022-01-01 2022-12-31 556953-6310 2022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(6)
Årsredovisning
TANTAWAN AB
556953-6310

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-012025-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-07-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet har förändrats genom nyetablering.
Under räkenskapsåret har ingen verksamhet bedrivits.
Företaget har sitt säte i Göteborg.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2501-2512 2401-2412 2301-2312 2201-2212
Nettoomsättning 47 2 006 1 976
Resultat efter finansiella poster 102 -229 80
Soliditet % 4253 50 53 71

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 50 000 -122 035 98 821
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 98 821 -98 821
- Årets resultat 10
- Belopp vid årets utgång 50 000 -23 213 10

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat -23 213
Årets resultat 10
Summa -23 203


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -23 203
Summa -23 203
3 (6)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 46 728
Övriga rörelseintäkter 0 100 151
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 146 879
Rörelsekostnader
Handelsvaror 0 -8 096
Övriga externa kostnader 0 -35 365
Personalkostnader 0 -2 027
Summa rörelsekostnader 0 -45 488
Rörelseresultat 0 101 391
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 17
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 227
Summa finansiella poster 10 244
Resultat efter finansiella poster 10 101 635
Resultat före skatt 10 101 635
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -2 814
Årets resultat 10 98 821
4 (6)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 630 620
Summa kortfristiga fordringar 630 620
Kassa och bank
Kassa och bank 0 52 774
Summa kassa och bank 0 52 774
Summa omsättningstillgångar 630 53 394
SUMMA TILLGÅNGAR 630 53 394
5 (6)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -23 213 -122 035
Årets resultat 10 98 821
Summa fritt eget kapital -23 203 -23 214
Summa eget kapital 26 797 26 786
Långfristiga skulder
Övriga skulder -26 167 137
Summa långfristiga skulder -26 167 137
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 0 11 470
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 15 000
Summa kortfristiga skulder 0 26 471
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 630 53 394
6 (6)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 10 10
Hyresrätter och liknande rättigheter 10 10
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

Procent År
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer 10 10
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 10