Årsredovisning för

Classic Sub Stockholm AB

556837-8904

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-06-28
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Classic Sub Stockholm AB, 556837-8904, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Sollentuna registrerades år 2011 och bedriver sedan dess snabbmatsrestaurang med catering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har restaurangen avveklats och försäljningen slutade i september.

Förändringar i eget kapital

 AktiekapitalEj registrerat aktiekapitalUppskrivnings- fondReservfond
Belopp vid årets ingång 50 000 0 0 0
Belopp vid årets utgång 50 000 0 0 0
 
 ÖverkursfondBalanserat resultatÅrets resultat
Belopp vid årets ingång 0 0 18 782
Balanseras i ny räkning  18 782 -18 782
Årets resultat   20 956
Belopp vid årets utgång 0 18 782 20 956
 

Flerårsöversikt

Belopp i kr

 2018201720162015
Nettoomsättning 984 417 2 143 355 2 392 592 2 563 318
Resultat efter finansiella poster 20 956 18 782 51 830 67 044
Soliditet % 66 18 72 63
 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 2018-01-01 - 2018-12-31
Balanserat resultat 18 782
Årets resultat 20 956
Summa 39 738
 

Resultaträkning

Belopp i krNot2018-01-01 - 2018-12-312017-01-01 - 2017-12-31
Rörelseresultat   
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   
Nettoomsättning  984 417 2 143 355
Övriga rörelseintäkter  87 985 189 200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  1 072 402 2 332 555
Rörelsekostnader   
Råvaror och förnödenheter  -464 807 -624 919
Övriga externa kostnader  -102 096 -667 554
Personalkostnader2 -482 863 -1 019 985
Summa rörelsekostnader  -1 049 766 -2 312 458
Rörelseresultat  22 636 20 097
Finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  89 1 243
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 769 -2 558
Summa finansiella poster  -1 680 -1 315
Resultat efter finansiella poster  20 956 18 782
Resultat före skatt  20 956 18 782
Årets resultat  20 956 18 782
 

Balansräkning

Belopp i krNot2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar5 108 518 108 518
Summa finansiella anläggningstillgångar  108 518 108 518
Summa anläggningstillgångar  108 518 108 518
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Råvaror och förnödenheter  0 23 581
Summa varulager m.m.  0 23 581
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  0 111 806
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 15 554
Summa kortfristiga fordringar  0 127 360
Kassa och bank   
Kassa och bank  28 263 131 684
Summa kassa och bank  28 263 131 684
Summa omsättningstillgångar  28 263 282 625
SUMMA TILLGÅNGAR  136 781 391 143
 

Balansräkning

Belopp i krNot2018-12-312017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  50 000 50 000
Summa bundet eget kapital  50 000 50 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  18 782 0
Årets resultat  20 956 18 782
Summa fritt eget kapital  39 738 18 782
Summa eget kapital  89 738 68 782
Långfristiga skulder   
Övriga skulder  0 110 213
Summa långfristiga skulder  0 110 213
Kortfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut  1 494 0
Leverantörsskulder  84 58 989
Skulder till koncernföretag  33 692 0
Skatteskulder  2 973 2 722
Övriga skulder  -1 200 112 959
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 000 37 478
Summa kortfristiga skulder  47 043 212 148
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  136 781 391 143
 

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:År
Inventarier, verktyg och installationer5
 

Not 2 Medelantalet anställda

 2018-01-01 - 2018-12-312017-01-01 - 2017-12-31
Medelantalet anställda 3 3
 

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 2018-01-01 - 2018-12-312017-01-01 - 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 48 000 48 000
Förändringar av anskaffningsvärden  
Försäljningar/utrangeringar -48 000  
Utgående anskaffningsvärden 0 48 000
Ingående avskrivningar -48 000 -48 000
Förändringar av avskrivningar  
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 48 000  
Utgående avskrivningar 0 -48 000
Redovisat värde 0 0
 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 2018-01-01 - 2018-12-312017-01-01 - 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Förändringar av anskaffningsvärden  
Försäljningar/utrangeringar -100 000  
Utgående anskaffningsvärden 0 100 000
Ingående avskrivningar -100 000 -100 000
Utgående avskrivningar -100 000 -100 000
Förändringar av nedskrivningar  
Återförda nedskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 100 000  
Utgående nedskrivningar 100 000  
Redovisat värde 0 0
 

Not 5 Andra långfristiga fordringar

 2018-01-01 - 2018-12-312017-01-01 - 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 108 518 108 518
Utgående anskaffningsvärden 108 518 108 518
Redovisat värde 108 518 108 518
 

Fodringen avser Hyresgaranti