Årsredovisning för

Svensk Vårdvision AB

556798-8497

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-17. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svensk Vårdvision AB, 556798-8497, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2010 och ska bedriva varuhandel, import av konsumtionsvaror samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

 2019201820172016
Nettoomsättning    
Resultat efter finansiella poster -6 302 -6 731 -6 455 -6 666
Soliditet % 94 95 95 96
 

Förändringar i eget kapital

 AktiekapitalEj registrerat aktiekapitalUppskrivnings- fondReservfond
Belopp vid årets ingång 100 000 0 0 0
Belopp vid årets utgång 100 000 0 0 0
 
 ÖverkursfondBalanserat resultatÅrets resultat
Belopp vid årets ingång 0 -26 940 -6 731
Balanseras i ny räkning  -6 731 6 731
Årets resultat   -6 302
Belopp vid årets utgång 0 -33 671 -6 302
 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat -33 671
Årets resultat -6 302
Summa -39 973
 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanseras i ny räkning -39 973
Summa -39 973
 

Resultaträkning

Belopp i krNot2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Rörelsekostnader   
Övriga externa kostnader  -6 302 -6 731
Summa rörelsekostnader  -6 302 -6 731
Rörelseresultat  -6 302 -6 731
Resultat efter finansiella poster  -6 302 -6 731
Resultat före skatt  -6 302 -6 731
Årets resultat  -6 302 -6 731
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  61 61
Summa kortfristiga fordringar  61 61
Kassa och bank   
Kassa och bank  63 832 70 134
Summa kassa och bank  63 832 70 134
Summa omsättningstillgångar  63 893 70 195
SUMMA TILLGÅNGAR  63 893 70 195
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  100 000 100 000
Summa bundet eget kapital  100 000 100 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  -33 671 -26 940
Årets resultat  -6 302 -6 731
Summa fritt eget kapital  -39 973 -33 671
Summa eget kapital  60 027 66 329
Kortfristiga skulder   
Övriga skulder  866 866
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 000 3 000
Summa kortfristiga skulder  3 866 3 866
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  63 893 70 195
 

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.