Årsredovisning för

Kanji Learning Lab AB

556787-0752

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-04-25
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kanji Learning Lab AB, 556787-0752, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2009 och bedriver sedan dess ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla en digital plattform för språkinlärning, Projektet har genererat mycket positiva resultat, inklusive starka resultat från betatester, och förbeställningar av en första kommersiell produkt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Aktiekapitalet förbrukat till 137,8%. Noteras skall att det finns ett så kallat mjukt såddlån från Västra Götalandsredionen i bolaget. Styrelsen bedömer att verksamheten skall drivas vidare. Denna årsredovisning skall betraktas som en kontrollbalansräkning, och en kontrollbalansräkning 2 skall upprättas till den 31 augusti 2020. Prototyper har fortsatt testats med framgång. Bolaget har börjat sälja produktier i februari 2019.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

 2019201820172016
Nettoomsättning 7 819 -1 0 0
Resultat efter finansiella poster -37 794 7 280 574 -199 922
Soliditet % -33 -128 -91 -72
 

Förändringar i eget kapital

 AktiekapitalEj registrerat aktiekapitalUppskrivnings- fondReservfond
Belopp vid årets ingång 100 000 0 0 0
Belopp vid årets utgång 100 000 0 0 0
 
 ÖverkursfondBalanserat resultatÅrets resultat
Belopp vid årets ingång 0 -192 346 7 280
Balanseras i ny räkning  7 280 -7 280
Erhållna aktieägartillskott  85 000  
Årets resultat   -37 794
Belopp vid årets utgång 0 -100 066 -37 794
 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat -100 066
Årets resultat -37 794
Summa -137 860
 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanseras i ny räkning -137 860
Summa -137 860
 

Resultaträkning

Belopp i krNot2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   
Nettoomsättning  7 819 -1
Övriga rörelseintäkter  0 49 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  7 819 48 999
Rörelsekostnader   
Råvaror och förnödenheter  -36 900 -31 863
Övriga externa kostnader  -8 611 -9 519
Summa rörelsekostnader  -45 511 -41 382
Rörelseresultat  -37 692 7 617
Finansiella poster   
Räntekostnader och liknande resultatposter  -102 -337
Summa finansiella poster  -102 -337
Resultat efter finansiella poster  -37 794 7 280
Resultat före skatt  -37 794 7 280
Årets resultat  -37 794 7 280
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  9 269 101
Summa kortfristiga fordringar  9 269 101
Kassa och bank   
Kassa och bank  105 995 66 432
Summa kassa och bank  105 995 66 432
Summa omsättningstillgångar  115 264 66 533
SUMMA TILLGÅNGAR  115 264 66 533
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  100 000 100 000
Summa bundet eget kapital  100 000 100 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  -100 066 -192 346
Årets resultat  -37 794 7 280
Summa fritt eget kapital  -137 860 -185 066
Summa eget kapital  -37 860 -85 066
Långfristiga skulder3  
Övriga skulder till kreditinstitut  150 000 150 000
Summa långfristiga skulder  150 000 150 000
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  0 99
Övriga skulder  893 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 231 1 500
Summa kortfristiga skulder  3 124 1 599
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  115 264 66 533
 

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter5
 

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:År
Övriga materiella anläggningstillgångar5
 

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Långfristiga skulder

 2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 150 000 150 000